税理士とのお付き合いは、そのときだけのものではなく、長期間に渡るものです。だからこそ、費用だけでなく、相性や対応の誠実さも、事前に十分に確認しておきたいですね。 そんな税理士選びにおすすめなのが、全国の税理士が登録しているマッチングサイト「 ミツモア 」です。地域と依頼したい内容に応じて、まずは見積もりが確認できます。その後、メッセージでのやりとりで担当業務の範囲やオプションなどを確認できるので、面談するのと同じように、税理士の人柄が見えてきます。 ミツモアで簡単な質問に回答して見積もりを依頼しよう ミツモア なら簡単な質問に答えていただくだけで 2分 で見積もり依頼が完了です。 パソコンやスマートフォンからお手軽に行うことが出来ます。 最大5件届く見積もりを比較・検討しよう 見積もり依頼をすると、税理士より 最大5件の見積もり が届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。 確定申告に関する業務内容が含まれているのかを確認しよう 依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容など チャットで相談ができます 。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。 税理士に依頼するなら ミツモア で見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか?

確定申告したかどうか忘れたら?どうやったら調べられる? - 金田会計

3%(※年度ごとに特例による軽減あり) 法定納期限から2か月経過後・・・14. 6%(※年度ごとに特例による軽減あり) たとえば、2か月以内の延滞税率2. 6%とした場合、70万円の税金の確定申告が50日遅れたと仮定して延滞税を計算すると 70万円×0. 026×50÷365=2493. 15….. となります。100円未満は切り捨てになるので、課される延滞税額は2400円となります。 延滞税の金額は、日数が経過するほどどんどん膨らみます。過去の確定申告をする場合にも、できるだけ早く納税することが肝心です。 期限後申告では、無申告加算税が課される 期限後申告の場合、期限を過ぎてしまったことのペナルティとして、 無申告加算税 という税金が課されます。 無申告加算税は、本来納付すべき税金に所定の税率をかけた金額になります。ただし、税務署の指摘を受けてから確定申告をする場合に比べて、自主的に確定申告する場合の方が、税率が軽減される扱いになっています。 過去の確定申告をバレないと思って放置していると、税務署に指摘されて多額の税金を払わされる羽目になってしまいます。 余計な税金をできるだけ払わないようにするためにも、過去の確定申告をしていないことに気付いたら、速やかに申告手続きをしましょう。 【ケース1】税務署の勧告を受けて申告する際の納税額 税務署の指摘を受けて確定申告する場合、無申告加算税の税率は次のようになります。 納税額のうち50万円までの部分・・・15% 納税額のうち50万円を超える部分・・・20% たとえば、納税額が70万円だった場合、税務署の指摘を受けてから確定申告をする場合には、無申告加算税の金額は 50万円×0. 確定申告を忘れたらどうなる? 期限後の申告に発生するペナルティとは(ARUHIマガジン) - goo ニュース. 15+20万円×0. 2=11万5000円 となります。 つまり、納税額は、本来の納税額70万円に無申告加算税11万5000円を足した81万5000円に、日数分の延滞税を加えた金額になります。 【ケース2】自主的に申告する際の納税額 税務署から指摘される前に自主的に期限後申告をした場合には、税率は5%に軽減されます。 たとえば、納税額が70万円の場合、自主的に申告する場合の無申告加算税は 70万円×0.

個人事業主の確定申告はいつまで?申告期限と制度 確定申告を修正する時の注意点|申請が間違っていた場合の対応方法 よくある質問 確定申告の期限はいつまで? 去年の確定申告を忘れてた!損をしないためにできること | 日々のコト. 確定申告は毎年原則として2月16日から3月15日までの間に、その年の所得を税務署に申告することになっています。詳しくは こちら をご覧ください。 確定申告を忘れてペナルティを受けるのはどんな場合? 主に、申告期限後に申告を忘れたことに気付いた場合・意図的に申告せず税務署から呼び出しを受けた場合の2つがあります。詳しくは こちら をご覧ください。 どのような時に無申告加算税が課される? 期限後申告と見なされた時です。詳しくは こちら をご覧ください。 ※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。 税理士法人ナレッジラボ 代表社員 ナレッジラボでは、マネーフォワード クラウドシリーズを使いこなした会計サービスを提供しています。 会計を経営にフル活用するための会計分析クラウド Manageboard は、マネーフォワード クラウド会計・確定申告のデータを3分で分析・予測・共有できるクラウドツールですので、マネーフォワード クラウドユーザーの方はぜひ一度お試しください。

確定申告を忘れたらどうなる? 期限後の申告に発生するペナルティとは(Aruhiマガジン) - Goo ニュース

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息子が微熱でお休みをし、私の隣でひたすら恐竜の絵を描いています。 「一番強い恐竜は、トリケラトプス!」と大きい声で言いながら・・・事実か事実じゃないかは分かりませんが空想を働かせているようです。 私にも要求が突き付けられます。 プレシオサウルスを描いて、 プテラノドンを描いてと言ってきます。 私は、子供のころ化石が大好きでした。 ほとんどの恐竜は図鑑を見ずに描けます。 子どもの無茶な要求も朝飯前で解決できます。 さて、本題です。 Q:特定口座を見ていたら、去年一昨年と特定口座を申告すれば多額な所得税の還付があることがわかりました。 インターネットを調べてみると、特定口座を申告するか否かは、所得税の当初申告で選択しなければならないとのこと・・・。確定申告していたら、もうダメなのか・・・。 妻に聞いてみたところ、去年か一昨年か医療費の確定申告をした気がするとのことです。 しかし、申告した次の日に申告書は捨ててしまったとのこと。 本当に、確定申告したのか??? 簡単に確定申告の有無がわかる方法はありませんか?

去年の確定申告を忘れてた!損をしないためにできること | 日々のコト

アヌビスくん あーっ!このクレジットカードの支払、去年の経費に入れ忘れたぁぁぁ・・・ スフィンクス所長 落ち着いてください!まだ税金を取り戻せる可能性があります。 確定申告で去年の経費を入れ忘れてしまっても、諦めるのは早い! 今回の記事では 去年の経費を入れ忘れたときの対応策 しれっと今年の経費に入れるのがNGな理由 について、解説します。 目次 去年の経費を入れ忘れたときの対応策 「更正の請求」手続きで、税金を取り戻す 経費を入れ忘れたら、 「更正の請求」 手続きによって、税金を取り戻せます。 「更正の請求」とは? 税金計算をやり直して、払いすぎた税金を返してもらうためのお願い ※例えば、2019年度の経費を入れ忘れた場合は、2019年度の税金計算をやり直して、払い過ぎた税金を還付してもらえます。 「更正の請求」はあくまで、お願いです。 税務署のチェックが完了し、許可が下りて初めて、税金が還付されます。 すぐに税金を返してもらえるわけではない ことを覚えておきましょう。 「更正の請求書」の作り方 基本的に指示に従って入力をするだけでOK。 具体的には、下記のような書類作成の流れになります。 経費を入れ忘れた年度の確定申告書を見ながら、申告書(一枚目)の内容を入力 追加した経費を含めた、事業所得の所得金額を入力 還付金額が自動で計算される 書類を印刷して提出 「更正の請求」の添付書類 次の書類を、更正の請求書と一緒に税務署に提出してください。 添付書類 入れ忘れた経費の内容を証明するもののコピー クレジットカード明細 領収書 請求書 など 「更正の請求」の期限 「更正の請求」の期限は、当初の申告期限から5年間です。 例えば、2020年度の確定申告なら、「更正の請求」の期限は次の通り 更正の請求期限 当初の申告期限⇒2021年3月15日 更正の請求の期限⇒2026年3月15日(当初の申告期限の5年後) 「更正の請求」のデメリット アヌビスくん 更正の請求することの、デメリットはある? スフィンクス所長 税務署に申告書を細かく見られることです。 税務署は、還付請求(税金を返すこと)に関しては、すごく嫌がります笑 なので、税金を返してもらう手続きである「更正の請求」は、税務署の厳しいチェックが入ります。 さらに「更正の請求」だけでなく、当初提出した確定申告書もチェックされることになるので、ご注意ください。 アヌビスくん 入れ忘れた経費を、しれっと今年の経費に入れたらだめなの?

2019年分の給与所得のすべての源泉徴収票をお持ちの場合は、その書類のみで確定申告できる場合がありますので、税務署に電話をして相談予約をされてはいかがでしょうか。 予約の際に状況を説明されれば、確定申告に必要な書類を説明してもらえます。 それをお持ちになり、相談を受けながら確定申告書を作成されればと思います。 還付申告になる可能性が高いと思います。還付申告の場合はペナルティーはありません。

7 回答日時: 2021/06/12 22:58 保険会社から来た控除証明書は提出不要です。 また、 >源泉徴収票と通知書でわかる範囲だけ記入してもいいのでしょうか? それでいいです。 本当は、通知書のコピーだけを送っておけば、それで充分なのですけどね。 あなたが源泉徴収票のコピーも送りたいのなら、どうぞご自由に。 また申告書に記入したいのなら、それもご自由に。 この回答へのお礼 補足にお答えいただきありがとうございます。 通知書だけでよろしいのですね。 そうしたいと思います、ありがとうございます。 お礼日時:2021/06/13 17:00 No. ※学生の一人暮らし、住民票を移すと扶養から外れるの? | まごろぐ. 6 Moryouyou 回答日時: 2021/06/12 22:44 同封されている書類の通りにして下さい。 >A市に申告は必要ないが >申告書控のコピーを添えて提出 申告書控とは『源泉徴収票』のことを さします。 ですから、 A市には申告しない =申告書は書かない。 が、正解です。 >申告書を記入 は必要なく、 >保険会社からの控除証明書 必要ありません。 『令和2年分 源泉徴収票』と B市へ市県民税を納税しています。 とメモ書きして、送り返せばよいです。 "申告の必要がない"を難しく捉えていました。 必要なもののコピーを同封し提出します。 ありがとうございます。 お礼日時:2021/06/13 17:01 No. 5 回答日時: 2021/06/12 21:37 あなたの問題は、 >B市に引っ越し・・・ >住民票は移しておりません。 ここです。 住民税は、基本は 『住民票のある現住所』 に、納税するものです。 住民票を移していないことが、 『違法』であり、様々な点で、 問題や支障があるのです。 ですから、あなたはA市に 住んでいるのに納税がない ために申告書を提出してくれ ときたのです。 申告書を提出しないと、 あなたは様々な行政サービスに 支障が出ることになります。 コロナワクチンだって、 まともに受けられないでしょう? 会社でやっていることは、 確定申告でなく、年末調整です。 年末調整時に扶養控除等申告書に あなたはB市を現住所として記入し、 申告したのが、B市から住民税の 納税通知が来ている理由です。 本来ならば、住民票のあるA市を 記入し、A市に納税するべきです。 B市にずっといるならば、 B市に住民票を移さなければ いけないのです。 で、あなたがA市に提出すべきは、 B市の住所が記入されている 『令和2年分 源泉徴収票』のコピー あるいは、一番よいのは、 『令和3年度 B市民税・?県民税 特別徴収税額決定通知書』 あるいは、郵送されてきた 『令和3年度 市民税額・・・決定通知書』 のコピーを提出するのがよいでしょう。 あなたがA市の住民票があることで、 そろそろ高齢者となるであろう 親御さん(の行政サービス)にも 支障をきたすことになります。 B市に今後もいるなら、 一刻も早くB市に住民票を移し、 ワクチンも早く受けられるように してください。 No.

※学生の一人暮らし、住民票を移すと扶養から外れるの? | まごろぐ

wordexpress さん こんばんは。 げんたです。 > もし、双方、もしくは一方が生活の本拠が実家と認めなず、それでも住民票を移動をさせない場合は会社の方針ということでの 解雇 で問題ないでしょうか? いや、ダメでしょう。 双方若しくは一方というのはそれぞれの行政(市区町村)のという意味ですよね?

Q. 「住民票」って、必ず移さなきゃだめですか? 今度、ひとり暮らしを始めるつもりです。 引越しの手続きをいろいろ調べていたんですが、「住民票」って、必ずうつさないとダメですか?友達には、住民票をそのまま実家のままにしている人も多いんですが。平日に区役所に行く時間がとれなくて、どうしようかと思っています。 A.

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